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本次审核旨在提升对质量管理体系的有效监控

时间:2019-10-08 14:50
来源:未知
  依照中心年度管理体系工作方案,十七至二十七日,中心组织了质量体系内部审阅。此次审阅是中心质量手册换版后的第一次审阅,旨在提高对质量管理体系的有效监控,点评管理体系的契合性、持续性、有效性。审阅组分为9个小组,内容覆盖了CL01、CI01、CMA、核准、9001的一切要素,评定部门涵盖了技术负责人、质量负责人、办公室、业务室、实验研究室、承压部、机电部等业务部门。

 
  依照评定的方案安排,各评定组进行了为期10天的审阅。在审阅过程中,内审组依照内审方案和质量体系规范要求及质量体系各相关条款,在各部门的活跃配合下,通过现场访谈、查阅文件、报告记录、现场检验抽查等方式逐项审查。审阅员本着客观、公正的态度,以客观事实为依据,搜集契合性的证据,及时指出发现的问题和存在的不足,并就质量管理体系实施、改善主张等情况进行了内部沟通交流。
 
  本次内审共发现不契合项6项,内审组均提出了处理意见和纠正措施,并对整改时限作出了具体要求。评定组认为,中心各部门可以依照中心质量方针的精力,环绕质量方针来开展工作,并构成相关的质量记录,质量管理体系建立契合规范要求,运行持续、有效。下一步各部门要对审阅中发现的问题活跃进行整改,为迎接体系外部专业认证组织审阅奠定良好基础。
 
  
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